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79+ resultados encontrados para Autorizar a liquidar -en concepto con busqueda amplia. Mostrando 1-10.
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Jurisprudencia Pjn resoluciones-ao2025 Nro. 34 Alta coincidencia

Autorizar a liquidar -en concepto de legítimo abono- la factura presentada por la firma "TELECOM ARGENTINA S.A." N°0471-00863992 por un importe total de pesos dos mil cuatrocientos diez con treinta y dos centavos ($2.410,32), limitando el importe a liquidar a la suma de pesos mil ochocientos quince ($1.815,00), según los considerandos de la presente resolución, correspondiente al servicio de transmisión de datos mediante una red digital simétrica MPLS en el edificio sede del Juzgado Federal de Reconquista sito en Pte. Roca n° 1051, Reconquista -Pcia. de Santa Fe-, prestado durante el mes de julio de 2023. 15-17367/23

Tribunal
Administración General del Poder Judicial
Fecha
20-01-2025 00:00:00
Cita digital
PJN 201999
Voces
Resoluciones - Año 202534
Resumen

Autorizar a liquidar -en concepto de legítimo abono- la factura presentada por la firma "TELECOM ARGENTINA S.A." N°0471-00863992 por un importe total de pesos dos mil cuatrocientos diez con treinta y dos centavos ($2.410,32), limitando el importe a liquidar a la suma de pesos mil ochocientos quince ($1.815,00), según los considerandos de...

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Autorizar a liquidar -en concepto de legítimo abono- la factura presentada por la firma "TELECOM ARGENTINA S.A." N°0471-00863992 por un importe total de pesos dos mil cuatrocientos diez con treinta y dos centavos ($2.410,32), limitando el importe a liquidar a la suma de pesos mil ochocientos quince ($1.815,00), según los considerandos de la presente resolución, correspondiente al servicio...

Cita sugerida

Autorizar a liquidar -en concepto de legítimo abono- la factura presentada por la firma "TELECOM ARGENTINA S.A." N°0471-00863992 por un importe total de pesos dos mil cuatrocientos diez con treinta y dos centavos ($2.410,32), limitando el importe a liquidar a la suma de pesos mil ochocientos quince ($1.815,00), según los considerandos de la presente resolución, correspondiente al servicio de transmisión de datos mediante una red digital simétrica MPLS en el edificio sede del Juzgado Federal de Reconquista sito en Pte. Roca n° 1051, Reconquista -Pcia. de Santa Fe-, prestado durante el mes de julio de 2023. 15-17367/23 - Administración General del Poder Judicial 20-01-2025 00:00:00 - PJN 201999

Jurisprudencia Pjn resoluciones-ao2024 Nro. 2012 Alta coincidencia

Autorizar a liquidar -en concepto- de legitimo abono- la factura presentada por la firma "" Instituto Argentino de Normalización y Certificación -IRAM-"" N°80-105862 por un importe de pesos ocho millones setecientos treinta mil ($8.730.000-00.-)- correspondiente al servicio de auditoria externa en concepto de Seguimiento N°2 y ampliación de alcance realizada en los organismos judiciales que han solicitado y recibido a tal fin la asistencia técnica del programa- prestado durante los meses noviembre y diciembre de 2023. 13-06796/24

Tribunal
Administración General del Poder Judicial
Fecha
18-06-2024 00:00:00
Cita digital
PJN 177720
Voces
Resoluciones - Año 20242012
Resumen

Autorizar a liquidar -en concepto- de legitimo abono- la factura presentada por la firma "" Instituto Argentino de Normalización y Certificación -IRAM-"" N°80-105862 por un importe de pesos ocho millones setecientos treinta mil ($8.730.000-00.-)- correspondiente al servicio de auditoria externa en concepto de Seguimiento N°2 y ampliación de alcance realizada en los...

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Autorizar a liquidar -en concepto- de legitimo abono- la factura presentada por la firma "" Instituto Argentino de Normalización y Certificación -IRAM-"" N°80-105862 por un importe de pesos ocho millones setecientos treinta mil ($8.730.000-00.-)- correspondiente al servicio de auditoria externa en concepto de Seguimiento N°2 y ampliación de alcance realizada en los organismos judiciales que han solicitado y...

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Autorizar a liquidar -en concepto- de legitimo abono- la factura presentada por la firma "" Instituto Argentino de Normalización y Certificación -IRAM-"" N°80-105862 por un importe de pesos ocho millones setecientos treinta mil ($8.730.000-00.-)- correspondiente al servicio de auditoria externa en concepto de Seguimiento N°2 y ampliación de alcance realizada en los organismos judiciales que han solicitado y recibido a tal fin la asistencia técnica del programa- prestado durante los meses noviembre y diciembre de 2023. 13-06796/24 - Administración General del Poder Judicial 18-06-2024 00:00:00 - PJN 177720

Jurisprudencia Pjn resoluciones-ao2025 Nro. 40 Alta coincidencia

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- la factura presentada por la firma "COMPAÑIA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L." n° 05-383 por un importe de pesos dos millones ciento sesenta y ocho mil ($2.168.000,00), correspondiente al servicio de desratización, desinsectación y desinfección con destino a los edificios dependientes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sitos en la calle Lavalle n° 1554, Avenida Roque Sáenz Peña n° 760, Cerrito n° 264, Paraná n° 520 y Perón n° 990 -todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, prestado durante el mes de julio de 2024. 13-15299/24

Tribunal
Administración General del Poder Judicial
Fecha
20-01-2025 00:00:00
Cita digital
PJN 202005
Voces
Resoluciones - Año 202540
Resumen

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- la factura presentada por la firma "COMPAÑIA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L." n° 05-383 por un importe de pesos dos millones ciento sesenta y ocho mil ($2.168.000,00), correspondiente al servicio de desratización, desinsectación y desinfección con destino a los edificios dependientes de la Cámara Nacional...

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Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- la factura presentada por la firma "COMPAÑIA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L." n° 05-383 por un importe de pesos dos millones ciento sesenta y ocho mil ($2.168.000,00), correspondiente al servicio de desratización, desinsectación y desinfección con destino a los edificios dependientes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sitos en...

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Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- la factura presentada por la firma "COMPAÑIA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L." n° 05-383 por un importe de pesos dos millones ciento sesenta y ocho mil ($2.168.000,00), correspondiente al servicio de desratización, desinsectación y desinfección con destino a los edificios dependientes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sitos en la calle Lavalle n° 1554, Avenida Roque Sáenz Peña n° 760, Cerrito n° 264, Paraná n° 520 y Perón n° 990 -todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, prestado durante el mes de julio de 2024. 13-15299/24 - Administración General del Poder Judicial 20-01-2025 00:00:00 - PJN 202005

Jurisprudencia Pjn resoluciones-ao2025 Nro. 41 Alta coincidencia

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- las facturas presentadas por la firma "CONSEJERO TACTICO S.R.L." N°s. 01-255 y 01-256 por un importe total de pesos un tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos sesenta ($ 3.498.360,00), correspondientes al servicio de limpieza interna de espacios comunes y externa, de los edificios de la Cámara Federal de Apelaciones y del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, sito en calle Carlos Pellegrini n° 999 y del edificio del Juzgado Federal n° 2, sito en calle Belgrano n° 1326 -Pcia. de Corrientes-, prestado durante el mes de agosto de 2024. 13-12971/24

Tribunal
Administración General del Poder Judicial
Fecha
20-01-2025 00:00:00
Cita digital
PJN 202006
Voces
Resoluciones - Año 202541
Resumen

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- las facturas presentadas por la firma "CONSEJERO TACTICO S.R.L." N°s. 01-255 y 01-256 por un importe total de pesos un tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos sesenta ($ 3.498.360,00), correspondientes al servicio de limpieza interna de espacios comunes y externa, de los...

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Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- las facturas presentadas por la firma "CONSEJERO TACTICO S.R.L." N°s. 01-255 y 01-256 por un importe total de pesos un tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos sesenta ($ 3.498.360,00), correspondientes al servicio de limpieza interna de espacios comunes y externa, de los edificios de la Cámara Federal de...

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Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- las facturas presentadas por la firma "CONSEJERO TACTICO S.R.L." N°s. 01-255 y 01-256 por un importe total de pesos un tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos sesenta ($ 3.498.360,00), correspondientes al servicio de limpieza interna de espacios comunes y externa, de los edificios de la Cámara Federal de Apelaciones y del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, sito en calle Carlos Pellegrini n° 999 y del edificio del Juzgado Federal n° 2, sito en calle Belgrano n° 1326 -Pcia. de Corrientes-, prestado durante el mes de agosto de 2024. 13-12971/24 - Administración General del Poder Judicial 20-01-2025 00:00:00 - PJN 202006

Jurisprudencia Pjn resoluciones-ao2025 Nro. 38 Alta coincidencia

Autorizar a liquidar -en concepto de legítimo abono- las facturas presentadas por la firma "ORGEIRA RAMIRO CRISTIAN" nros. 03-2978, 03-3010, 03-2979 y 03-3011 por el importe total de pesos doscientos veinticinco mil seiscientos {$ 225.600.-) correspondientes al servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de dos (2) ascensores electromecánicos, instalados en el edificio sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, sito en Chiclana n° 402 y un ascensor electromecánico, instalado en el edificio sede del Juzgado Federal n° 1 del asiento, sito en Alsina n° 317, de la ciudad de Bahia Blanca, prestado durante los meses de mayo y junio de 2024. 13-15188/24

Tribunal
Administración General del Poder Judicial
Fecha
20-01-2025 00:00:00
Cita digital
PJN 202003
Voces
Resoluciones - Año 202538
Resumen

Autorizar a liquidar -en concepto de legítimo abono- las facturas presentadas por la firma "ORGEIRA RAMIRO CRISTIAN" nros. 03-2978, 03-3010, 03-2979 y 03-3011 por el importe total de pesos doscientos veinticinco mil seiscientos {$ 225.600.-) correspondientes al servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de dos (2) ascensores electromecánicos, instalados en el...

Coincidencia encontrada

Autorizar a liquidar -en concepto de legítimo abono- las facturas presentadas por la firma "ORGEIRA RAMIRO CRISTIAN" nros. 03-2978, 03-3010, 03-2979 y 03-3011 por el importe total de pesos doscientos veinticinco mil seiscientos {$ 225.600.-) correspondientes al servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de dos (2) ascensores electromecánicos, instalados en el edificio sede del Tribunal Oral en...

Cita sugerida

Autorizar a liquidar -en concepto de legítimo abono- las facturas presentadas por la firma "ORGEIRA RAMIRO CRISTIAN" nros. 03-2978, 03-3010, 03-2979 y 03-3011 por el importe total de pesos doscientos veinticinco mil seiscientos {$ 225.600.-) correspondientes al servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de dos (2) ascensores electromecánicos, instalados en el edificio sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, sito en Chiclana n° 402 y un ascensor electromecánico, instalado en el edificio sede del Juzgado Federal n° 1 del asiento, sito en Alsina n° 317, de la ciudad de Bahia Blanca, prestado durante los meses de mayo y junio de 2024. 13-15188/24 - Administración General del Poder Judicial 20-01-2025 00:00:00 - PJN 202003

Jurisprudencia Pjn resoluciones-ao2025 Nro. 173 Alta coincidencia

"Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- las facturas Nros. 02-09305, 02-09317, 02-09328, 02-09244, 02-09257, 02-09268, 02-09332, 02-09258, 02-09310 y 02-09322, presentadas por la firma ""ANALISTAS EMPRESARIOS S.R.L2"", correspondientes al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante órdenes de compra nros. 326/09 y ampliatorias 39/11 y 231/11, prestado durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2024, por la suma de pesos doce mil quinientos setenta y ocho con veintinueve ctvos. ($12.578,29). 13-14257/24 y otros

Tribunal
Administración General del Poder Judicial
Fecha
04-02-2025 00:00:00
Cita digital
PJN 202149
Voces
Resoluciones - Año 2025173
Resumen

"Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- las facturas Nros. 02-09305, 02-09317, 02-09328, 02-09244, 02-09257, 02-09268, 02-09332, 02-09258, 02-09310 y 02-09322, presentadas por la firma ""ANALISTAS EMPRESARIOS S.R.L2"", correspondientes al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante órdenes de compra nros.

Coincidencia encontrada

"Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- las facturas Nros. 02-09305, 02-09317, 02-09328, 02-09244, 02-09257, 02-09268, 02-09332, 02-09258, 02-09310 y 02-09322, presentadas por la firma ""ANALISTAS EMPRESARIOS S.R.L2"", correspondientes al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante órdenes de compra nros. 326/09 y ampliatorias 39/11 y 231/11, prestado durante los meses de abril, mayo, junio,...

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"Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- las facturas Nros. 02-09305, 02-09317, 02-09328, 02-09244, 02-09257, 02-09268, 02-09332, 02-09258, 02-09310 y 02-09322, presentadas por la firma ""ANALISTAS EMPRESARIOS S.R.L2"", correspondientes al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante órdenes de compra nros. 326/09 y ampliatorias 39/11 y 231/11, prestado durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2024, por la suma de pesos doce mil quinientos setenta y ocho con veintinueve ctvos. ($12.578,29). 13-14257/24 y otros - Administración General del Poder Judicial 04-02-2025 00:00:00 - PJN 202149

Jurisprudencia Pjn resoluciones-ao2024 Nro. 4716 Alta coincidencia

Autorizar a liquidar -en concepto de legítimo abono- la factura N° 02-09263 por la suma de pesos doce mil ciento treinta y uno con setenta y siete centavos {$12.131,77) correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 201/09, prestado durante el mes de junio de 2024. 13-10705/24

Tribunal
Administración General del Poder Judicial
Fecha
05-12-2024 00:00:00
Cita digital
PJN 201169
Voces
Resoluciones - Año 20244716
Resumen

Autorizar a liquidar -en concepto de legítimo abono- la factura N° 02-09263 por la suma de pesos doce mil ciento treinta y uno con setenta y siete centavos {$12.131,77) correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 201/09, prestado durante el mes de junio de...

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Autorizar a liquidar -en concepto de legítimo abono- la factura N° 02-09263 por la suma de pesos doce mil ciento treinta y uno con setenta y siete centavos {$12.131,77) correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 201/09, prestado durante el mes de junio de 2024. 13-10705/24

Cita sugerida

Autorizar a liquidar -en concepto de legítimo abono- la factura N° 02-09263 por la suma de pesos doce mil ciento treinta y uno con setenta y siete centavos {$12.131,77) correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 201/09, prestado durante el mes de junio de 2024. 13-10705/24 - Administración General del Poder Judicial 05-12-2024 00:00:00 - PJN 201169

Jurisprudencia Pjn resoluciones-ao2024 Nro. 4706 Alta coincidencia

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- las facturas Nros 02-09240/" 02-09254 02-09266/ por la suma de pesos dos mil quinientos veinticinco con dieciséis centavos ($2.525, 16)/ correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 5/10, prestado durante los meses de abril, mayo y junio de 2024. 13-10688/24/ 13-10686/24, y 13-10695/24

Tribunal
Administración General del Poder Judicial
Fecha
05-12-2024 00:00:00
Cita digital
PJN 201159
Voces
Resoluciones - Año 20244706
Resumen

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- las facturas Nros 02-09240/" 02-09254 02-09266/ por la suma de pesos dos mil quinientos veinticinco con dieciséis centavos ($2.525, 16)/ correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 5/10, prestado durante los meses de abril, mayo y...

Coincidencia encontrada

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- las facturas Nros 02-09240/" 02-09254 02-09266/ por la suma de pesos dos mil quinientos veinticinco con dieciséis centavos ($2.525, 16)/ correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 5/10, prestado durante los meses de abril, mayo y junio de 2024. 13-10688/24/ 13-10686/24, y...

Cita sugerida

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- las facturas Nros 02-09240/" 02-09254 02-09266/ por la suma de pesos dos mil quinientos veinticinco con dieciséis centavos ($2.525, 16)/ correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 5/10, prestado durante los meses de abril, mayo y junio de 2024. 13-10688/24/ 13-10686/24, y 13-10695/24 - Administración General del Poder Judicial 05-12-2024 00:00:00 - PJN 201159

Jurisprudencia Pjn resoluciones-ao2024 Nro. 4705 Alta coincidencia

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- la factura N° 02-09237 por la suma de pesos diecisiete mil quinientos noventa y cinco con setenta y ocho centavos ($17.595,78), correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 201/09, prestado durante el mes de abril de 2024. 13-10696/24

Tribunal
Administración General del Poder Judicial
Fecha
05-12-2024 00:00:00
Cita digital
PJN 201158
Voces
Resoluciones - Año 20244705
Resumen

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- la factura N° 02-09237 por la suma de pesos diecisiete mil quinientos noventa y cinco con setenta y ocho centavos ($17.595,78), correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 201/09, prestado durante el mes de abril de...

Coincidencia encontrada

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- la factura N° 02-09237 por la suma de pesos diecisiete mil quinientos noventa y cinco con setenta y ocho centavos ($17.595,78), correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 201/09, prestado durante el mes de abril de 2024. 13-10696/24

Cita sugerida

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- la factura N° 02-09237 por la suma de pesos diecisiete mil quinientos noventa y cinco con setenta y ocho centavos ($17.595,78), correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 201/09, prestado durante el mes de abril de 2024. 13-10696/24 - Administración General del Poder Judicial 05-12-2024 00:00:00 - PJN 201158

Jurisprudencia Pjn resoluciones-ao2024 Nro. 4704 Alta coincidencia

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- la factura N° 02-09250/por la suma de pesos veintidós mil trescientos siete con setenta y cuatro centavos ($22.307,74) correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 201/09, prestado durante el mes de mayo de 2024. 13-10698/24

Tribunal
Administración General del Poder Judicial
Fecha
05-12-2024 00:00:00
Cita digital
PJN 201157
Voces
Resoluciones - Año 20244704
Resumen

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- la factura N° 02-09250/por la suma de pesos veintidós mil trescientos siete con setenta y cuatro centavos ($22.307,74) correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 201/09, prestado durante el mes de mayo de 2024.

Coincidencia encontrada

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- la factura N° 02-09250/por la suma de pesos veintidós mil trescientos siete con setenta y cuatro centavos ($22.307,74) correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 201/09, prestado durante el mes de mayo de 2024. 13-10698/24

Cita sugerida

Autorizar a liquidar -en concepto de legitimo abono- la factura N° 02-09250/por la suma de pesos veintidós mil trescientos siete con setenta y cuatro centavos ($22.307,74) correspondiente al servicio de locación de máquinas fotocopiadoras oportunamente contratado mediante Orden de Compra N° 201/09, prestado durante el mes de mayo de 2024. 13-10698/24 - Administración General del Poder Judicial 05-12-2024 00:00:00 - PJN 201157